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中国内部审计

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中国内部审计2024年11期
 
  • 卷首
  • 新质生产力视域下提升内部审计质效的路径陈艳娇;
  • 研究_特别策划
  • 内部审计助力国有企业新质生产力发展的路径探索董德新;
  • 新质生产力赋能审计高质量发展的理论逻辑与实践路径盛永红;
  • 新质生产力背景下的内部审计变革、机遇与挑战韩世强;孙世庆;
  • 研究_理论思考
  • 以数智化转型推进一体化审计监督体系构建王世印;白云;张剑;
  • 大语言模型在审计中的应用研究陈唯源;何嘉玉;
  • 数字化审计在国有企业的应用研究——以某省出版传媒企业数字化项目为例帅智军;
  • 实务_方法探究
  • 在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索杨文松;杨玲玲;陈杨;鄢皓;彭小渭;甘泉;梁叶;
  • 基于大数据分析的审计预警体系探索与实践姜琰;张胜男;王伟建;刘哲;
  • 实务_经验分享
  • 保险公司科技投入效能审计的探索与实践马晓琳;
  • 大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究顾先定;吴凤娟;王新琴;
  • 发挥总审计师制度作用 助推国有企业高质量发展茹刚;
  • 风采纪实
  • 防范风险 提高效能 为气象事业高质量发展保驾护航——记中国气象局...--
  • 担当践行使命 实干诠释初心——记中国中信集团有限公司审计部王新--
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 国家审计助推民营经济高质量发展的路径研究徐鹤田;
    • 政府预算执行审计社会治理功能的绩效分析——基于审计署近二十年政府...梁若浩;冯均科;白钰;
    • 兼收并蓄_广角观察
    • 公司法修订背景下的国有公司内部审计机构职能重构研究张马俊;
    • 经济责任审计视角下国家审计与高校内部审计协同路径探讨周山;刘畅;
    • 城市轨道交通企业构建一流财务管控框架的思考伍岚;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 君子量不极 “气”吞百川流郝丽英;
    • 我们薪火相传 踔厉奋发向未来杨洪杰;钱军;李跃超;
    • 中国一汽的内部审计人赵喜斌;高平平;
    • 来吧,相约审计于苗;
    • 内审之清风磊落志石杨杨;
    • 夏日南风 “审”心如石邓文琼;
    • 内审之美韩芳;
    •  
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