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中国内部审计

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中国内部审计2024年09期
 
  • 卷首
  • 贯彻落实党的二十届三中全会精神 推动内部审计事业不断走向新的辉煌时现;
  • 研究_特别策划
  • 凝心聚力抓落实 为推进中国式现代化贡献内审力量——内部审计学习贯...本刊编辑部;
  • 研究_特别关注
  • 邓小平与审计监督王蕙娜;
  • 研究_视点研究
  • 内部审计在公司可持续发展及ESG报告中的角色研究袁敏;
  • 研究_理论思考
  • 基于IA-CM模型的政府部门内部审计专业能力探究赵怡;庄凯捷;
  • 金融机构开展研究型审计的逻辑框架及工作机制研究鄢璐;
  • 实务_方法探究
  • 银行研发贷审计思路探寻与案例解析——以A银行为例徐润艳;
  • 预算管理一体化助力内部审计提质增效姚娉;
  • 内部审计判断能力提升模式研究——基于勒温行为公式与认知心理学的融...罗倩;黄太宏;
  • 实务_经验分享
  • 电网企业成本类项目审计常见问题和方法初探周建成;王丹;
  • 高职院校内部审计如何在“双高计划”项目建设中发挥助推器作用——以C...曹振华;
  • 构建“融合型”内审工作机制 赋能国有企业高质量发展——以天津保税...尹琪;
  • 实务_案例分析
  • 包装贷款隐藏深 层层剥开明真相——以跨区域贷款审计为例叶美英;
  • 风采纪实
  • 创新管理 科学实施 护航集团高质量发展——记国家能源集团审计部经...--
  • 守正创新 服务大局 为推进中国华电高质量发展提供审计保障——记中...--
  • 积极践行数字化审计 奋力谱写管网审计新篇章——记国家石油天然气管...--
  • 发挥专业优势 认真履职尽责 以高质量审计成果促进单位提升治理能力...--
  • 兼收并蓄_国家审计
  • 国家审计助力金融高质量发展:作用机制与路径探索徐京平;陈哲一;
  • 兼收并蓄_广角观察
  • 我国国有商业银行内部审计政治属性探微胡晔;邱志刚;张金玉;
  • 兼收并蓄_锦言文苑
  • 学纪于心 久久为功宋艳;
  •  
  • 2024年中国内部审计协会网络课程目录--
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