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中国内部审计

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中国内部审计2024年08期
 
  • 卷首
  • 实践发展呼唤出台更高层级内部审计法规制度孙宝厚;
  • 研究_特别策划
  • 在党的二十届三中全会精神指引下努力开创内部审计法治化建设新局面—...--
  • 以法治为引领推动新时代审计工作高质量发展赵喜林;
  • 在法治轨道上推进审计工作现代化刘旺洪;
  • 研究_特别关注
  • 中国内部审计协会第八届理事会工作发展规划--
  • 研究_视点研究
  • 人民银行内部审计数据采集风险探侦模型构建研究李艳;朱锦;赵晓斌;徐芬;刘茜;洪欢;胡岸明;
  • 研究_理论思考
  • 浅议内部审计质效的影响因素及提升路径王晓勤;林山山;
  • 实务_方法探究
  • 基于大模型的生成式人工智能在审计实践中的应用研究张菲菲;韩磊;
  • 基于SECI模型的审计知识数字化管理平台探索与实践——以T农商银行为例甄洁;
  • 实务_经验分享
  • 审计垂直管理下如何以风险为导向编制审计计划——以GD集团2024年度审...吕亦梅;
  • “巡审结合”监督机制探析——以T公司为例柯武敏;邵高旭;
  • 做好专项审计调查 促进科研经费管理李罡;
  • 风采纪实
  • 脚踏实地 仰望星空 为乡村振兴贡献力量——记农业农村部财会服务中...--
  • 以高质量审计服务企业高质量发展——记中国建筑一局(集团)有限公司...--
  • 对审计从知之、好之到乐之——记山西省国有资本运营有限公司风控审计...--
  • 筑牢审计防线 护航集团高质量发展——记中原出版传媒投资控股集团有...--
  • 兼收并蓄_国家审计
  • 网格管理视域下地方财政审计协同机制的路径研究宋莹;
  • 兼收并蓄_广角观察
  • 新时代审计监督与其他监督协同配合规范权力运行研究董如合;董迎芳;
  • 反洗钱合规管理中落实为基层减负政策的思考——以农行审计局西安分局...张博学;
  • 兼收并蓄_锦言文苑
  • 岁月匆匆 砥砺前行——回望我在基层央行内审科工作的12年谌争勇;
  •  
  • 2024年中国内部审计协会网络课程目录--
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