中国内部审计2024年07期
- 卷首
- 内部审计推动组织提升新质生产力冯均科;
- 研究_特别关注
- 携手新时代 奋进新征程 合力谱写中国内部审计事业发展新篇章——在...郝书辰;
- 中国内部审计协会第七届理事会工作报告鲍国明;
- 笃行不怠勤履职 凝心聚力谱新篇本刊编辑部;
- 研究_视点研究
- 基于随机森林模型的内审人员专业能力框架研究——来自宁波市金融机构...毛剑锋;连莉;卢俊峰;程宇;王利兴;钟丽丽;
- 研究_理论思考
- “审计工匠”理念指导下的审计效能提升模型研究与应用张海荣;刘军;
- 数字化赋能下内部审计人员素质提升思路陈艳娇;徐鹏程;
- 实务_方法探究
- 数字化背景下财产保险公司内部审计项目实施模式的新变化赵雪芳;冯志;
- 新机制下我国国有企业环保领域PPP存量项目审计内容与思路研究王荣基;
- 实务_经验分享
- 研究型审计促进内部审计工作高质量发展研究——以R集团为例聂丽;
- 高校内部审计发展现状与问题研究——以H省高校为例欧阳韵秋;
- 现阶段国有建筑施工企业内部审计提质增效路径探讨高学勇;
- 风采纪实
- 提升审计质效 服务事业发展——记人民日报社办公厅审计处--
- 增强内部审计监督效能 护航集团高质量发展——记兴业证券股份有限公...--
- 勇于创新突破 彰显价值创造 为企业高质量发展贡献审计力量——记中...--
- 柔肩担重任 奋斗绽芳华——记柳州银行股份有限公司蒋晶--
- 兼收并蓄_国家审计
- “穿透式”审计助力政府投资基金高质量发展的路径及保障措施姜丽莎;胡晓阳;
- 国家审计推动新质生产力发展的路径探析李学岚;
- 兼收并蓄_锦言文苑
- 审计“三如”与“忠文化”丁容;
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- 2024年中国内部审计协会网络课程目录--