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中国内部审计

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中国内部审计2024年05期
 
  • 卷首
  • 内审人员须紧握大模型技术“长缨”陈宋生;
  • 研究_视点研究
  • 基于多源分析的内部审计人员专业能力框架及提升路径研究——以南瑞集...郑宗强 ;何克飞 ;胡世军 ;唐厚燕 ;任磊 ;
  • 研究_理论思考
  • 电网公司关键领域风险特征与应对策略选择——基于五维度风险特征模型...任嘉 ;吕小杰 ;贾云洁 ;
  • 基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析戴桂勋;肖劭琛;李巧玲;
  • 探究企业审计精神的五种特质及塑造策略姜涛;张懿颖;
  • 实务_方法探究
  • 人民银行系统内部审计工作底稿编制的优化策略研究王媚;师璟;
  • 公示数据在企业内部审计中的应用研究姚韵;刘绍培;
  • 基于舞弊导向审计理论构建银行“飞单”数字化审计模型郑昶;
  • 实务_经验分享
  • 研究型审计在担保业务管理审计中的探索刘娜娜;刘仑;
  • 基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究李晓燕;
  • 构建垂直管理体系 助推内部审计效能提升——以中国中煤能源集团为例赵晓芳;
  • 风采纪实
  • 践行新思想 激发新作为 为推动新时代公司高质量发展保驾护航——记...--
  • 守正创新 履职担当 全面提升内部审计工作质量——记中国银行审计部...--
  • 初心如磐 勇担重任——记中冶赛迪集团有限公司审计部李勤--
    • 积极担当善作为 助力内审新转型——记扬州农商银行审计稽核部薛开进--
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 工程造价结算审计报告的法律界定与救济苏海雨;程婧;
    • 国家审计购买社会审计服务的模式、风险与机制优化贺勇 ;张峻康 ;熊乾坤 ;
    • 兼收并蓄_广角观察
    • 数字化背景下电子邮件证据效力探究王梦琦;
    • 内部审计视角下地勘事业单位的合同管理杜东;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 浅议“琴棋书画”对做好新时代审计工作启示韩苹;陈波;
    •  
    • 2024年中国内部审计协会网络课程目录--
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