中国内部审计2024年05期
- 卷首
- 内审人员须紧握大模型技术“长缨”陈宋生;
- 研究_视点研究
- 基于多源分析的内部审计人员专业能力框架及提升路径研究——以南瑞集...郑宗强 ;何克飞 ;胡世军 ;唐厚燕 ;任磊 ;
- 研究_理论思考
- 电网公司关键领域风险特征与应对策略选择——基于五维度风险特征模型...任嘉 ;吕小杰 ;贾云洁 ;
- 基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析戴桂勋;肖劭琛;李巧玲;
- 探究企业审计精神的五种特质及塑造策略姜涛;张懿颖;
- 实务_方法探究
- 人民银行系统内部审计工作底稿编制的优化策略研究王媚;师璟;
- 公示数据在企业内部审计中的应用研究姚韵;刘绍培;
- 基于舞弊导向审计理论构建银行“飞单”数字化审计模型郑昶;
- 实务_经验分享
- 研究型审计在担保业务管理审计中的探索刘娜娜;刘仑;
- 基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究李晓燕;
- 构建垂直管理体系 助推内部审计效能提升——以中国中煤能源集团为例赵晓芳;
- 风采纪实
- 践行新思想 激发新作为 为推动新时代公司高质量发展保驾护航——记...--
- 守正创新 履职担当 全面提升内部审计工作质量——记中国银行审计部...--
- 初心如磐 勇担重任——记中冶赛迪集团有限公司审计部李勤--
- 积极担当善作为 助力内审新转型——记扬州农商银行审计稽核部薛开进--
- 兼收并蓄_国家审计
- 工程造价结算审计报告的法律界定与救济苏海雨;程婧;
- 国家审计购买社会审计服务的模式、风险与机制优化贺勇 ;张峻康 ;熊乾坤 ;
- 兼收并蓄_广角观察
- 数字化背景下电子邮件证据效力探究王梦琦;
- 内部审计视角下地勘事业单位的合同管理杜东;
- 兼收并蓄_锦言文苑
- 浅议“琴棋书画”对做好新时代审计工作启示韩苹;陈波;
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- 2024年中国内部审计协会网络课程目录--