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中国内部审计

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中国内部审计2024年04期
 
  • 卷首
  • 如何进一步做好研究型审计周庆西;
  • 研究_特别关注
  • 建立健全上市公司内部审计制度 夯实内部控制和反舞弊基础秦荣生;
  • 研究_视点研究
  • 内部审计项目组织方式及效果研究李海林;朱辉;梁可宁;
  • 研究_理论思考
  • 基于全域智能培育体系的电网企业内审人员数字化审计能力建设研究匡尧;史家顺;陈识;刘莹;杨士祺;闵文;杨飞;
  • 商业银行审计整改全过程闭环管理系统建设研究涂志敏;邢峥;孙宁;
  • 实务_方法探究
  • 业审融合视角下企业审计画像应用研究陈雪嵩;张丽;
  • 基于问题导向的内部审计高质量发展研究李红军;
  • 实务_经验分享
  • 审计部门差异化考核体系在国有企业的探索和实践——以G建筑集团为例刘薇;
  • 审计规则模型赋能高校采购审计——以广东外语外贸大学为例饶真真;
  • 以“大兵团”作战方式开展法人机构专项审计崔宇慧;
  • 实务_案例分析
  • 监管失聪未辨财务真假 审计深查发现重大线索杜海涛;张琴;徐杰;
  • 风采纪实
  • 为开发性金融服务国家战略保驾护航——记国家开发银行直属审计分部审...--
    • 开内审新局面 赋监督新动能——记中国船舶集团有限公司下属江南造船...--
    • 精于研究 攻坚克难 助推集团高质量发展——记中国机械工业集团有限...--
    • 深化业审融合新理念 树立价值审计新标杆——记浙江大华技术股份有限...--
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 国家审计助力乡村振兴战略实施的路径研究钟明月;李栖颜;周芳;
    • 公共部门绩效审计与政府责任刘洪洁;
    • 兼收并蓄_广角观察
    • 中央企业风险、内控、合规、法律、审计、追责“六位一体”协同运作机...富晓霞;
    • 大数据环境下农商行信用风险评估研究——基于决策树和神经网络相融合...虞伟健;
    • 研究型审计助力地方国企资产盘活的机制与路径研究马春光;陈慧玲;刘叶;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 那一刻……汪林香;
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