中国内部审计2024年03期
- 卷首
- 要加强内部审计统计工作安广实;
- 研究_视点研究
- 央行内审人员胜任能力评价模型的研究——基于贝尔宾团队角色理论储海燕;姜文军;姜静敏;孙欣;顾文超;
- 研究_理论思考
- 基于“业审一体+”的信息化审计模型构建方法研究与实践——以中国华电...崔建民;宋志强;马万隆;张鹏;吉喆;郭奥博;
- 运用“立体链式审计”方法深化商业银行公司治理审计林自立;
- 基于权重模型的内部审计专业能力评价指标体系构建——以央行某省辖内...蔡丹;高季锋;
- 浅析新形势下商业银行内部审计职业精神内涵与培育路径唐建彬;
- 实务_方法探究
- 3W1H分析法在风险导向审计中的应用实践——以中央企业境外资金平台为例吴琼;
- 研究型审计视角下画像技术在高校内部审计中的应用许斌;
- 实务_经验分享
- 高校内部审计高质量发展的实践探索——以天津大学审计处为例高浩玮;
- 构建商业银行增值型内部审计路径探析丁德民;
- 实务_案例分析
- 运用Python技术开展员工违规经商办企业审计探索与实践石磊;
- 实务_风采纪实
- 充分发挥审计职能 提升审计工作价值 为企业高质量发展保驾护航——...--
- 践行“三如”护发展 科技引领创价值——记平安银行股份有限公司稽核...--
- 恪尽职守 在民航内审道路上躬耕而行——记中国民用航空局审计中心薛...--
- 初心如磐 是扎根审计事业最强的源动力——记云天化集团有限责任公司...--
- 兼收并蓄_国家审计
- 基于扇形雷达图的审计质量综合评价方法薛松;
- 国家审计视角下财政助推黄河流域生态保护和高质量发展研究——以滨州...刘金杰;周山;
- 兼收并蓄_广角观察
- 基于SWOT分析的国家级新区内部审计机制优化研究——以南京江北新区为例孙宗连;郑磊;
- 兼收并蓄_锦言文苑
- 审计王宣;
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- 2024年中国内部审计协会网络课程目录--