保存桌面

中国内部审计

首页 > 最新目录 > 中国内部审计2024年02期
中国内部审计2024年02期
 
  • 卷首
  • 舞弊审计在自我革命中的作用王宝庆;
  • 研究_特别关注
  • 2023年中国内部审计协会大事记--
  • 研究_视点研究
  • 基于员工数字画像评价体系的“双链螺旋”审计胜任力成长模型研究与应用孙宇斌;黄凯;王伟;张慧英;韩超;王永祥;
  • 研究_理论思考
  • 内部审计的数智化研究脉络梳理——基于CiteSpace的知识图谱分析孟志华;于蕊瑗;
  • 新发展阶段商业银行内部审计进阶完善的路径探究——基于中国特色金融...王雪;
  • 实务_方法探究
  • 新时代机构编制审计实践与思考曹岳;孔令瑶;
  • “放管服”背景下高校科研经费内部审计发展路径探讨林欣;
  • 运用Python技术创新高校水电费管理专项审计模式研究——以GX高校为例钱春玲;符金凤;李万成;
  • 实务_经验分享
  • 以有力有效的内部审计监督服务保障新阶段水利高质量发展曹西茜;
  • 提升内部审计价值三大实践探索——以东兴证券为例刘紫微;
  • 电网企业敏捷型审计团队建设方法何珊;刘迎峰;欧阳筱青;邹萍;章妤;贺朝晖;
  • 实务_案例分析
  • 小额贷款中介问题审计纪实录狄灵晓;
  • 实务_风采纪实
  • 聚焦主责主业强化审计监督 以高质量审计助推高质量发展——记华能澜...--
  • 企业内部审计的价值经营与创新思考——记内蒙古伊利实业集团股份有限...--
  • 恪尽职守 臻于至善——记山东宏拓实业有限公司审计部孙冬冬--
  • 攻坚克难 在创新探索中持续推动审计项目质量提升——记太平金融稽核...--
  • 兼收并蓄_国家审计
  • 财政资金违规使用与审计整改研究——基于党的十八大以来审计署审计结...师瑞敏;吴勋;
  • 国家审计利用内部审计工作及成果的优化对策研究邓宗艺;
  • 兼收并蓄_广角观察
  • R语言可视化分析技术在环境治理审计中的应用探讨张亚连;陆海龙;
  • 兼收并蓄_锦言文苑
  • 不忘初心 牢记使命 扮演好十种审计角色万文钢;
  •  
  • 2024年中国内部审计协会培训计划表--
  • 欢迎订阅2024年《中国审计》《审计观察》《中国财经审计法规选编》--
相关期刊