保存桌面

中国内部审计

首页 > 最新目录 > 中国内部审计2024年01期
中国内部审计2024年01期
 
  • 卷首
  • 继往开来 新时代新征程内部审计大有可为鲍国明;
  • 研究_视点研究
  • 审计发现问题能力框架及提升路径探索王青松;纪伟东;方敏旭;
  • 研究_理论思考
  • 基于新三线模型的业审融合数字化转型架构研究王志强;
  • 基于“冰山模型”的银行业内部审计人员胜任能力提升探讨张静;
  • 基于SWOT分析的基层央行研究型审计实践发展路径研究于帅;
  • 实务_方法探究
  • 国有企业领导干部经济责任审计量化评价标准研究——基于广州发展集团...颜蕾;宋茂森;吕晓阳;陈旭东;
  • 基于数据中台的审计预警体系构建方法研究问志光;刘成波;李飞;李超;刘海飞;
  • 实务_经验分享
  • 审计数字员工建设思路及实践蒋洪浪;李宵欢;张凯;
  • 研究型审计发现问题整改实践——以某大型电网企业为例宋岩;戴斐斐;孟庆霖;马琪;李婧;于宏宇;张瑶;
  • 混改视域下国有企业内部审计路径探索刘莉莉;吴国峰;
  • 实务_案例分析
  • 大数据背景下业审融合 助力集团物资管理水平提升王玉来;
  • 风采纪实
  • 立足新时代 展现新作为 勇攀新高峰——记鞍钢集团有限公司审计中心--
  • 创新引领新审计 价值提升新希望——记新希望集团有限公司审计监察部--
    • 八分能力 十分努力 铸就审计标兵——记中国建设银行股份有限公司河...--
    • 坚守初心底线 勇于开拓进取——记西藏民族大学仇海红--
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 国家审计对低碳发展的影响及路径研究——基于2011—2021年省级数据的...李普玲;李炎泽;
    • 兼收并蓄_广角观察
    • “一流课程”与“课程思政”双重建设背景下《审计学》教学改革与实践...潘媛;
    • 新发展阶段国有企业ESG审计协同研究陈虎啸;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 审计整改问对录:清一粒灰才能去一片尘胡洋齐;林琛康;
    收起目录
相关期刊