中国内部审计2023年12期
- 卷首
- 面向数字化时代的内部审计刘力云;
- 研究_特别关注
- 以先进典型为引领 奋力推进新时代 新征程内部审计工作高质量发展鲍国明;
- 研究_视点研究
- 外汇局分支机构领导干部经济责任审计评价指标体系优化探析——基于绩...赵颖;
- 研究_理论思考
- 重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的理论探索与实践分析——以人民银...冉芳;张凤林;
- 新形势下企业集团基于风险防范视角的供应链管理审计研究张涛;李雪霏;张懿颖;
- 实务_方法探究
- 业审融合视角下企业持续审计研究——基于陕西移动的探索与实践许波 ;展雷 ;李楠 ;赵静 ;何军龙 ;
- 研究型审计助力国有企业内部审计提质增效——以某国有核电企业采购绩...杨学;
- 民航院校航空油料管理审计实践探析彭耀;
- 实务_经验分享
- 新时代中小城商行审计预警监测模式及实施路径研究杜超;
- 过程结算背景下建设项目内部审计风险与对策研究徐爱君 ;张国宝 ;孙精学 ;焦胜 ;
- 实务_案例分析
- 信贷资金违规入房市 暗访深纠露原形倪利平;
- 实务_研究型审计
- 大数据时代智慧审计在邮政集团经济责任审计中的研究与实践连欣 ;贺玉焕 ;唐运飞 ;张淼;
- 兼收并蓄_国家审计
- 基层审计机关财政审计数据分析基础及模型共享应用研究分析崔竹;李培培;李璨融;
- 兼收并蓄_社会审计
- 运用GONE理论提升金融衍生品审计质量研究王羽;
- 兼收并蓄_广角观察
- 民营企业内部审计的发展规律研究——基于宁波头部民营企业的调研结果刘丽峰;许忠达;
- 兼收并蓄_锦言文苑
- 内部审计人的光荣邹淮滨;
-
- 《中国内部审计》2023年总目次--