中国内部审计2023年10期
- 卷首
- 优化审计协同机制 提升审计监督质效时现;
- 研究_视点研究
- 内部审计与重大决策部署落实的协同演化机理及其增值路径探析杨熳;
- 研究_理论思考
- 审计委员会框架下内部审计嵌入国有企业绩效治理——从运行体系到评价...王锴;
- 新时代公安审计服务警务治理现代化的三重逻辑及路径研究葛绍丰;
- 审计成果运用“五张清单”制度促进国有企业内部审计转型升级田文晗;栗扬;
- 实务_方法探究
- 大数据背景下国有大型企业内部审计作业标准化研究赵杰;
- 电网企业基于经济责任审计的“履责画像”评价思考和实践章敏捷;周伟杰;
- 实务_经验分享
- 以完善内部审计体系为抓手 做好高质量审计一整篇文章——基于中国大...董慧;刘炜;
- 高校中层领导干部经济责任审计创新与发展研究——基于对J高校经济责任...周旭;
- 实务_案例分析
- Excel在结构性货币政策工具管理审计中的应用实例黄诚安;
- 实务_研究型审计
- 研究型审计在商业银行个贷数字化风控领域的实践章伟力;
- 内部审计探索研究型审计实践——以Y审计局A公司资产负债损益审计项目...王惠 ;彭放;
- 兼收并蓄_国家审计
- 县级审计机关加强内部审计指导监督的实践探索和现实路径——以T县为例王猛;张春艳;
- 兼收并蓄_社会审计
- 上市公司内部控制、诉讼风险与异常审计费用管星;
- 兼收并蓄_广角观察
- 基于PDCA循环的集团型企业内部控制系统实施李健;胡潇婷;
- “全生命周期”理论下高校内部审计人员能力提升研究吴海伦;
- 兼收并蓄_锦言文苑
- 把握规律 同频共振 奋力投身内审事业高质量发展新征程王雪;