保存桌面

中国内部审计

首页 > 最新目录 > 中国内部审计2023年09期
中国内部审计2023年09期
 
  • 卷首
  • 优化与完善国有企业内审发现问题的整改策略陈宋生;
  • 研究_视点研究
  • “审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX银行内...黄辉;许杏;季红连;黄雯静;罗欣;牙丽珍;
  • 研究_理论思考
  • 基于“WBS-RBS”+“DEMATEL-ISM”的风险导向工程内部审计创新实践——...彭娟;王瑛;贾浩;
  • 新形势下经济责任审计结果运用机制设计——基于内部审计实践构建的双...张睿;张志强;尚楠;张欢;郭辰;张莉惠;
  • 大数据背景下企业内部审计数据平台建设的探讨张益嘉;冯均科;
  • 实务_方法探究
  • 人工智能技术对公立医院内部审计转型的机遇与挑战陈朝晖 ;李萍 ;董嘉敏 ;
  • 构建大数据分析模型 助力公安采购项目审计监督梁伟;
  • 鱼骨分析法助力高质量审计整改应用研究马悦;
  • 实务_经验分享
  • 基于“专精特新”理念构建内部审计管理机制戴敏;
  • 贯通审计监督“四种形态”理念应对风险挑战的路径探索——以中石化齐...郭佳苹;
  • 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨——以某国企S集团为例朱金萍;
  • 实务_案例分析
  • 错综复杂深挖掘 抽丝剥茧显真相虞伟健;
  • 实务_研究型审计
  • 以研审学践融合为载体开展研究型审计——A保险公司互联网第三方平台业...任泽华;
    • 研究型审计助推消费者权益保护审计数字化转型张博学;
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 国家审计赋能省域经济高质量发展:机制与实现路径曲天任;马悦;陶菁;
    • 国家审计与巡视巡察监督贯通融合研究张艺琼;
    • 审计助力乡村振兴政策落实的作用路径优化研究吴琼;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 推开审计之门张永虎;
    •  
    • 《中国内部审计》投稿须知--
相关图书