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中国内部审计

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中国内部审计2023年08期
 
  • 卷首
  • 应当重视并加强ESG审计研究蔡春;
  • 研究_视点研究
  • 稳增长防风险政策目标下结构性货币政策工具审计框架的构建李艳;朱锦;刘茜;胡岸明;
  • 研究_理论思考
  • 风险矩阵分级模型在国有企业经济责任审计中的实践探析康鼎煦;
  • ChatGPT对企业内部审计影响的思考刘雷 ;李玲焰 ;许默为 ;
  • 基于CiteSpace的经济责任审计研究轨迹、热点与前沿王颖;胡斌;
  • 实务_方法探究
  • 省属国有企业母基金投资审计实践与探索梁得里;
  • “双碳”背景下新能源投资业务审计评价体系构建芦倩;郭炜;
  • 实务_经验分享
  • 精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究王萌;
  • 保险行业内部审计高质量发展初探冯守臣;
  • 高校绩效审计现状、问题及建议刘忆宁;刘罡;
  • 实务_案例分析
  • 一张电费单引警觉 深挖细掘查明真相徐旺;王峰;陈锦亮;
  • 实务_研究型审计
  • 构建审计评价模型 研究创新审计方法——塔式起重机租购经济性审计评...赵晋秀 ;谢文辉 ;高彩燕;
  • 以大数据分析为核心 推进研究型审计出实效——北京农商银行特约商户...梅黎 ;邢丽莉 ;罗玲玲 ;崔楠 ;张倩;
    • 兼收并蓄_国家审计
    • 国际金融组织贷款转贷项目审计实践探究刘凯璇;罗海标;
    • 公共政策审计与国家治理程博;柳慧美;
    • 兼收并蓄_广角观察
    • 利益相关者视角下PPP项目风险因素与审计重点研究孟志华;任冶坤;
    • 国家审计与内部审计协同发展的路径探索——以义乌市审计局的实践为例夏萍萍;
    • 兼收并蓄_锦言文苑
    • 玉姐泡的茶——记内部审计工作感悟陈乐宁;
    收起目录
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